Kreditorenbuchhaltung aktuell

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Startdaten und Startorte
placeWebinar
17. Okt 2026
Beschreibung

Mit Eingang einer Rechnung sind bestimmte Prüfungen durchzuführen. Einerseits stellt sich umsatzsteuerrechtlich die Frage, ob und wann der Vorsteuerabzug zulässig ist oder wie eine Rechnung zu berichtigen ist. Anzahlungsrechnungen werden anders als (Teil-)Leistungsrechnungen behandelt, aber auch berechnete durchlaufende Posten stellen eine Besonderheit dar.

In diesem Online-Seminar zeigen Ihnen Ihre Referenten anschaulich die Wechselwirkungen zwischen Verbindlichkeitenbewertung und Umsatzsteuerausweis. Sie lernen laufende Geschäftsvorfälle richtig zu verbuchen, Vorsteuerabzug sowie Vorsteuerberichtigungen korrekt zu behandeln und die Auswirkungen auf Ihre Bilanzkennzahlen besser zu verstehe…

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Mit Eingang einer Rechnung sind bestimmte Prüfungen durchzuführen. Einerseits stellt sich umsatzsteuerrechtlich die Frage, ob und wann der Vorsteuerabzug zulässig ist oder wie eine Rechnung zu berichtigen ist. Anzahlungsrechnungen werden anders als (Teil-)Leistungsrechnungen behandelt, aber auch berechnete durchlaufende Posten stellen eine Besonderheit dar.

In diesem Online-Seminar zeigen Ihnen Ihre Referenten anschaulich die Wechselwirkungen zwischen Verbindlichkeitenbewertung und Umsatzsteuerausweis. Sie lernen laufende Geschäftsvorfälle richtig zu verbuchen, Vorsteuerabzug sowie Vorsteuerberichtigungen korrekt zu behandeln und die Auswirkungen auf Ihre Bilanzkennzahlen besser zu verstehen.

  1. Zeitpunkt der Entstehung und Erfassung
    • rechtliche und bilanzielle Entstehung
    • Abgrenzung von Aufwand und Anschaffungskosten / Herstellungskosten
    • Umfang der Anschaffungskosten / Herstellungskosten
    • Entstehung der Umsatzsteuer
    • Anzahlungen vs. Teilleistungen
    • Skonto, Bonus und Rücksendungen
    • Dauerschuldverhältnisse
  2. Vorsteuerabzug
    • Form und Inhalt der Rechnung
    • Formelle und materielle Voraussetzungen
    • Hauptleistungen vs. Nebenleistungen
    • Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben
    • E-Rechnung, Formate, Validierung und Prüfung
    • Fehlerhafte E-Rechnung
    • Ergänzende Dokumente der E-Rechnung (z. B. Vertrag oder Lieferschein)
    • Dauerschuldverhältnisse und Vorsteuerabzug
    • Besonderheiten bei Rechnungen mit Auslandsbezug
    • Rechnungsberichtigung /-stornierung
    • Steuerrelevante Daten und Aufbewahrungsvorschriften
  3. Vorsteuerberichtigung
    • Berichtigungsfälle des § 15a UStG
    • Berichtigungszeitraum
    • buchhalterische Behandlung
  4. Besonderheiten im Rahmen von § 13b UStG
    • Umfang der Regelung
    • Rechnungstellung in § 13b-Fällen
    • buchhalterische Behandlung
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